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甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,错误的有()。
A:在董事会下设立审计委员会
B:审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况
C:确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作
D:审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
出自:
公司战略与风险管理
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