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收单业务检查监督机制是指()。
A:收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估
B:收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报
C:收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施
D:收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施
出自:
银行柜员
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