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某内部审计师授命对组织中的应收账款财务小组进行审计,下列关于该内部审计师提出的考虑中,
不正确
的是:()
A:财务部门的管理层没有订制任何的风险管理政策
B:外部审计师在审计过程中认为获取账户函证十分困难
C:审计委员会要求该财务小组遵守一项管理应收账款的新政策
D:因为赊销条件限制的放宽,最近应收账款的数额增加了一倍
出自:
内部审计基础
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