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为核实被审计单位库存现金是存真实存在,审计人员应采取的审计程序是()。
A:对库存现金实施监盘
B:审查大额现金收付的原始凭证
C:检查现金日记账摘要栏
D:核对收付款凭证与银行对账单是否相符
出自:
中级审计理论与实务
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