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被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A:支票与印章由不同人员保管
B:报销单据填制与审核与分离
C:由出纳员以外人员进行银行存款余额调节
D:出纳员负责现金日记账和总账记录
出自:
中级审计理论与实务
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