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内部审计师李欢在对索赔部门的审计过程中发现,由于索赔处理系统存在的问题,发生了大量重复支付。在出点会上,索赔部门副总裁告知审计师,他们将马上采取措施,收回重复支付的款项,并将在六个月内强化索赔控制系统来纠正该问题。面对这种回应,首席审计执行官应该:()
A:在半年内进行一次后续审计,以评估纠正措施的执行情况。
B:获得审计委员会的同意后,进行适当的后续工作。
C:监督纠正措施的执行情况,并且在适当的时候,计划后续审计工作。
D:调整下次索赔部门定期审计计划的审计范围。
出自:
内部审计实务
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