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在下列情况中,内部审计师有理由质疑采购职能控制的充分性的是?()
A:由应付账款部门自己编制支付文件。
B:订货单的原件和复印件寄给买主,复印件返回给采购部门以获得承认。
C:将验收报告提交给采购部门,在那里将它们与采购订单相配比,然后送到应付账款部门。
D:未支付的买方文件和永续存货纪录被分别保存。
出自:
内部审计实务
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