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一名内审师获得的有力证据表明,某高级经理已参与舞弊性质的内幕交易。但是,该证据是在开展经营审计时获得,而且被认为与审计不相关,首席审计执行官应该采取的最恰当行动是:()
A:向审计委员会主席报告该证据,并建议开展调查。
B:向内部法律顾问报告该证据,并询问其调查建议。
C:不采取任何的措施,因为并不影响审计工作。
D:开展充分的审计工作,以得出是否已发生舞弊行为的结论,然后将审计发现报告给审计委员会主席,如果公司没有采取任何恰当的行动,则将审计发现报告给政府官员。
出自:
内部审计实务
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