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被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是()
A:出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记
B:报销单据的填制和审核分离
C:支票与印章由不同人保管
D:出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
出自:
初级审计理论与实务
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