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注册会计师负责审计被审计单位2017年度财务报表。被审计单位编制的2017年12月31日银行存款余额调节表显示存在120000元的未达账项,其中包括被审计单位已付而银行未付的材料采购款100000元。以下审计程序中,可能为该材料采购款未达账项的真实性提供审计证据的有()
A:检查2018年1月份的银行对账单
B:检查相关的采购合同、供应商销售发票和付款审批手续
C:就2017年12月31日银行存款余额向银行寄发银行询证函
D:向相关的原材料供应商寄发询证函
出自:
审计
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