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内部审计机构的主要权限是()。
A:提出改进管理、提高经济效益的建议及纠正违反财经法规行为的意见
B:监督财政预算的执行和财政决策
C:对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料
D:对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员,提出处理的建议,并按有关的规定,向上级内部审计机构或者审计机关反映
E:审查企业会计报表,对外出具审计报告
出自:
中级审计专业相关知识
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