被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有()。
A:经授权后办理资金业务
B:收付款业务与审核相互独立
C:由财务主管保管支票和印章
D:经部门主管批准后可以坐支
E:由独立人员进行稽核
出自:中级审计理论与实务