自考题库
首页
所有科目
自考历年真题
考试分类
关于本站
游客
账号设置
退出登录
注册
登录
搜索
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
A:现金收付是否按规定程序及权限办理
B:有无与本单位经营无关的收支业务
C:出纳与会计职责是否严格分离
D:现金是否定期盘点核对
E:审查现金截止期
出自:
中级审计理论与实务
显示答案
提示:
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案
收藏本站【zk.995w.com】,下次访问不迷路
本站试题总数:【10244422】个 (题库试题定时更新)