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不属于
内部审计权限的有()。
A:参与本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议
B:参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后实施
C:对违法违规和造成浪费的单位和人员,直接对其通报批评或追究责任
D:有权干涉被审单位经营决策
E:检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘查实物
出自:
中级审计理论与实务
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