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被审计单位存货内部控制目的之一是准确发货并恰当开票,以下控制程序最为无效的是()。
A:严格控制产品价格,只有经授权的销售人员可以调价
B:由销售代理商核实订单数量、价格、总金额
C:客户必须按照产品目录中的产品代码订货
D:由销售人员与销售代理商核对产品数量、价格
出自:
中级审计理论与实务
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