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同时符合以下哪些条件时,注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告()
A:企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及企业自身内部控制制度的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制
B:注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到限制
C:财务报表审计后未发现财务报表存在重大错报
D:内部控制审计中未注意到非财务报告内部控制存在重大缺陷
出自:
注册会计师继续教育
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