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某公司销售自己2009年10月购入并作为固定资产使用的设备,原购买发票注明价款120000元,增值税20400元,2011年4月出售,价税合计120640元,下列关于该企业转让设备行为的行为的税务处理错误的有()
A:计算缴纳增值税2320元
B:计算增值税销项税17528.89元
C:计算缴纳增值税4640元
D:免税
出自:
国家开放大学《纳税基础与实务》
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