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内部审计师在询问采购部门控制的充分性时,下列哪种情况被认为是不合理的?()
A:订货单的原件和复印件寄给卖主,复印件返回给采购部门以获得承认。
B:将验收报告提交给采购部门,在那里将它们与采购订单相配比,然后送到应付账款部门。
C:应付账款部门编制支付文件。
D:未支付的卖方文件和永续存货记录被分别保存。
出自:
内部审计知识要素
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