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下列程序中
不属于
借款活动相关的内部控制测试程序的是()
A:索取借款的授权批准文件,检查批准的权限是否恰当、手续是否齐全
B:观察借款业务的职责分工,并将职责分工的有关情况记录于审计工作底稿中
C:抽取借款明细账的部分会计记录,按原始凭证到明细账再到总账的顺序核对有关会计处理过程,以判断其是否合规
D:计算短期借款、长期借款在各个月份的平均余额,选取适用的利率匡算利息支出总额,并与财务费用等项目的相关记录核对
出自:
初级审计专业相关知识
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