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某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:()
A:赊销部门负责对赊销客户的信用等级进行审核
B:没有满足赊销要求的客户应在规定期限内支付现金
C:销售部门的管理层负责确定客户的信用等级
D:财务委员会根据经营状况定期调整赊销客户的标准
出自:
内部审计基础
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