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在建立赊销环节的内部控制时,管理层收到了一些建议,下列建议中,不可以采纳的是:()
A:内部审计部门对制定的赊销标准的合理性进行评估
B:销售部门负责确定客户的信用等级
C:对于没有达到赊销标准的客户须采用现销
D:仓库在收到赊销部门的批准后对货物进行运送
出自:
内部审计基础
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