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内部审计师在审计过程中发现的下列现象中,哪个不能说明存在较大舞弊?()
A:应收账款部门的职责分工和责任并不明确
B:某公司的出纳人员因为工作出色,所以没有进行岗位轮换
C:某位负责现金支票的批准和签发的经理经常向董事会报告工作
D:公司为了提高工作效率,管理层将一定金额内的赊购批准权转移给下属人员
出自:
内部审计基础
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