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13.下列关于货币资金内部控制的关键控制环节中,存在重大缺陷的是
A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B.对重要的货币资金支付业务,实行集体决策
C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
出自:
2021年4月高等教育自学考试_会计制度设计试题(课程代码:00162)
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