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下列不属于内部控制的局限性的是(3.0分)
A: 内部控制的设置和运行受制于成本效益原则
B: 内部控制针对常规业务活动和重大的非常规业务活动而设置
C: 即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效
D: 内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
出自:
三门峡职业技术学院审计基础与实务
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